审计整改报告(热)
随着个人素质的提升,越来越多人会去使用报告,报告具有成文事后性的特点。相信许多人会觉得报告很难写吧,以下是小编整理的审计整改报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
尊敬的领导:
经过我单位对贵单位的审计工作,发现存在一些问题,现将审计整改报告提交给你单位,请领导认真阅读,积极整改。
一、问题概述
在审计过程中,我们发现你单位以下问题:
1. 资产管理不规范
你单位在资产管理方面存在以下问题:
(1)资产清查不全面,部分资产未在账簿中登记;
(2)资产使用不规范,存在乱用公车、乱借资产等问题;
(3)资产维护保养不到位,导致资产寿命缩短。
2. 财务管理不规范
你单位在财务管理方面存在以下问题:
(1)决算不及时,导致财务资料不完整;
(2)财务报告不规范,存在漏审漏报等问题;
(3)经费使用不透明,存在部分经费难以核实的情况。
3. 内部控制不完善
你单位在内部控制方面存在以下问题:
(1)内部审计机制不完善,缺乏有效的自查和监督;
(2)制度执行不严格,存在违规操作的情况;
(3)风险管理不到位,存在安全风险、信用风险等问题。
二、整改措施
为了解决上述问题,我们提出以下整改措施:
1. 加强资产管理,完善资产清查机制,规范资产使用和维护保养,防止资产损失和浪费。
2. 加强财务管理,及时做好财务决算和报告,加强财务监督和审计,确保财务各项数据的准确性和真实性。
3. 完善内部控制,建立健全内部审计机制,加强制度执行,防范各种风险,确保单位的安全稳定运营。
三、整改目标
整改的目标是使你单位的各项管理规范化、制度化、人性化,使各项工作更加有序、稳定、高效,确保财务管理和资产管理的透明度和安全性,提高单位的管理水平。
四、整改期限
整改期限为三个月,自本报告下发之日起计算。
五、整改责任人
1. 负责资产管理的责任人:xxx
2. 负责财务管理的责任人:xxx
3. 负责内部控制的责任人:xxx
以上整改责任人负责督促整改工作的开展,并定期向领导汇报整改情况。
六、监督与检查
在整改期间,我们将派员对你单位的整改情况进行跟踪和检查,并定期向贵单位领导汇报整改情况。
七、结论
我们相信,凭借贵单位领导的重视和相关人员的共同努力,以上问题一定能够得到有效的整改,并为单位的健康发展打下坚实的基础。
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