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审计经理的基本职责
审计经理的基本职责1
1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。
2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。
3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。
4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。
5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。
6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。
7、及时向审计总监通报审计中发现的.问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。
8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。
审计经理的基本职责2
1、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计;
2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的'管理需求;
3、负责根据公司业务的发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准;
4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性;
5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见;
6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
7、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。
审计经理的基本职责3
1、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
2、协助部长开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
3、负责审计报告和审计调查报告的制定,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
4、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
6、对本部门内部档案资料的.安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任。
审计经理的基本职责4
职责:
1、根据集团发展战略要求,完成部门工作目标,主持内外部审计监督工作,保障集团控制力度,防范运营风险并实现长期可持续发展;
2、主持拟订集团内部审计制度流程和监察制度流程,经审批后监督执行;
3、主持集团内部经营审计及专项审计工作,编制审计报告, 提出问题和调整建议,报决策委员会作为决策依据;?
4、负责公司经营活动内控流程审计及合规化管理,监督公司相关部门执行内部管理制度和业务规则,根据法律、法规和准则的变化,及时建议并督导公司有关部门修改、完善有关管理制度和业务流程;
5、对公司新业务、新产品提供法律合规建议,提供风险评估,对风险进行识别及管控;
6、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系,负责协调外部审计工 作,负责汇总、分析、报告并执行外审建议;?
7、集团重要工作推进和重大决议执行的监督执行。
任职资格:
1、 统招本科及以上学历,法学或财务专业,35-45岁;
2、3年以上大中型公司法务合规或审计监察管理工作经验;
3、熟悉公司法务、审计、监察、内控工作,具备独立开展内控专项审计、内控管理和绩效审计等工作能力;
4、掌握风险管理理论、技术和方法,具备较强的.信息收集和数据处理能力,能独立出具风险分析报告。
5、具有敏锐的风险识别能力和分析判断能力,对项目风险分析、控制、评估和审查有较丰富的经验。
6、逻辑思维清晰,口头与书面沟通迅速有效,亲和力强,能够领导团队、协调内外;
7、过国家司法考试,具有法律人员从业资格者或者有CIA、CPA证书者优先。
审计经理的基本职责5
1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;
2、负责制订公司内部年度审计计划;
3、负责组织审计人员培训;
4、负责制订各项审计制度;
5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;
6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、负责公司要求的`专项审计工作;
8、负责财务总监委托的其它工作。
审计经理的基本职责6
1、根据部门年度审计计划、月度计划开展审计工作;
2、制定审计工作实施方案,带领审计组实施现场审计,对审计过程进行控制,编写审计报告和审计整改建议后续跟进表,跟进审计整改建议落实情况;
3、对公司流程、制度的遵守情况进行监督与检查,提示公司潜在风险;
4、根据财务总监提示,对公司重大资产并购、重组、投资、关联交易项目,实施审计或调查;
5、对各项投诉举报进行调查,查处公司员工违法违纪行为,开展舞弊调查。
审计经理的基本职责7
职责:
1、协助总经理开展各专项审计工作;
2、受理内外部举报投诉事件;
3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据;
4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪行为进行调查取证,推进业务持续改进,推动公司管理;
5、供应商资信和背景等信息调查取证,为管理曾提供书面调查报告,针对发现的管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及损失提出改进意见,促进业务成长。
6、开展廉洁自律,倡导改进相关培训及文化宣导工作。
7、开展工程监察相关工作;
8、梳理举报投诉渠道等工作。
任职资格:
1、 本科以上学历,刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计或监察工作经验5年以上;
2、 忠诚,品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有创新意识;
3、熟悉违规违纪调查的方法方式,有较强的原则性;有公检法资源,可优先考虑;
4、 具有较强的.洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写作能力。
审计经理的基本职责8
1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
3、熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;
4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的'执行情况;
5、定期或不定期地组织必要的财务账目审计;
审计经理的基本职责9
职责:
1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;
2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;
3、负责部门财务报表分析工作;
4、上级安排的其他工作。
任职要求:
1、财务审计或财务管理相关工作经验3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计经验或大型企业财务审计管理经验者;
2、大学本科相关专业毕业,性别不限;
3、适应项目出差,每月约1周;
4、有一定的.项目管理能力。
审计经理的基本职责10
职责:
1、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;
2、发现有损害公司利益线索,与相应人员组成小组展开调查;
3、对发现的一般审计问题,进行督促整改;
4、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险,并揭示风险。
任职要求:
1、财务、审计相关专业,中级职称及以上职称优先;
2、能熟练操作财务软件和ERP业务软件;
3、有3年以上企业内部审计工作经验优先;
4、 有带队经历或能独立开展审计工作优先;
5、 能力要求:
(1) 具有较强的执行力;
(2) 具有丰富的行业经验;
(3) 具有清晰地书面和口头表达能力,善于进行活跃而积极地沟通;
(4) 具有独立工作能力,但同时又具有较强的集体意识和良好的团队合作精神;
(5) 具有良好的适应能力,能在时间限制和任务压力下工作;
(6) 热爱并看好本行业,有良好的`职业道德和奉献精神。
6、 外语要求:英语水平至少达到CET6。
7、 电脑要求:掌握电脑的基础知识,能熟练操作中英文操作系统,熟练掌握办公自动化软件的应用。
8、 其他要求:
(1) 人品端正,诚实可信;
(2) 身体与心理健康,热爱生活;
(3) 具有良好的企业形象意识。
审计经理的基本职责11
职责:
(1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。
(2)完成总裁布置的各类审计任务,出具审计通知、审计方案、审计报告、审计意见书等各类审计文书;
(3)主持、组织、参与、指导、监督全国范围内所有分、子公司和事业部的各项审计工作;
(4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的`整改落实情况;
(5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;
(6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;
(7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。
任职资格:
(1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。
(2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。
(3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。
(4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。
(5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。
(6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。
审计经理的基本职责12
职责:
1、根据公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计计划;
3、建立对资产和资金使用的监控机制,发现违规现象时及时采取预警措施;
4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、负责审查公司各中心、部门对授权制度和作业流程的执行情况;
6、定期或不定期组织必要的专项审计,专案审计和财务收支审计;
7、起草内部审计报告,客观公正地反应被审计部门或项目情况,并提出建设性的建议或处理意见;
8、负责对审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
9、负责对审计过程中相关部门的`协调和沟通;
10、负责完成审计资料和档案的归档,保管和保密工作;
11、完成与审计有关的其它工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,审计或财会相关专业,5年以上审计工作经验或2年以上同等岗位工作经验;
2、熟悉财务核算系统以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;
3、熟悉审计操作程序和升级方法及审计的全套流程和管理;
4、熟悉根据财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;
5、熟悉企业财务管理,企业融资及资本运作;
6、具有较强的人际交往能力、团队协作能力和综合分析能力。
审计经理的基本职责13
1、主要负责部门外出、出差任务,根据审计项目情况和审计小组任务安排,实施日常审计工作。
2、审计期间负责翻阅凭证、在财务软件中导出账目,核对账目情况,查看人事部资料、采购资料、资金资产盘点表。
3、根据各信息系统的信息数据,与财务信息做比对,与相关人员问询,将发现的问题做成审计底稿。
4、根据审计工作取得资料,与公司、国家、行业的`制度与规定等作比较,查找不合理、违规、需要整改事项、需要完善的行项,形成审计问题报告。
5、完成领导安排的其他工作。
审计经理的基本职责14
1、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告;
2、参与编制公司内部审计制度;
3、组织对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价;
4、组织对公司偿付能力风险管理体系运行情况和运行效果检查、评估;
5、组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;
6、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计。
审计经理的基本职责15
职责:
一、内部控制审计:
1、保证制度流程建设的完整性、设计的合理性和执行有效性;内部控制自我评估;
2、各职能中心的职责履行评价,包括:财务、IT、人事行政等,合同款项支付和日常费用报销审计,预算制定、执行、调整及考核审计,资产安全和完整的审计(货币资金、应收账款、存货、固定资产等;
二、各品牌事业部及二级单位运营审计,包括各种运营模式(自营、经销、托管、联营、电商等)和业务内容(采购业务效率评价和成本控制评价);
三、基建项目的全过程跟踪审计和终端门店装修工程项目的'预决算审计;
四、跨部门协作效率问题的专项审计,舞弊审计或调查;
五、对外投资、募投资金运用、关联交易、业绩快报、重大资产出售及领导交办的其他专项审计。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,管理、财务、审计相关专业,注册会计师或注册内部审计师优先;
2、五年以上内控或审计工作经验,熟悉企业内部控制,精通企业内部审计作业流程;
3、逻辑严谨,高度目标感和结果导向,灵活性与原则性兼具;
4、人际沟通、领导力、供应链和销售运作、财经法规等。
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