[优]审计经理工作职责30篇
在现在社会,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,下面是小编整理的[优]审计经理工作职责,希望对大家有所帮助。
审计经理工作职责 1
1、负责建立和完善审计管理体系内控体系;
2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;
3、对可能出现的风险进行识别评估和及时解决;
4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;
5、通过有效监督控制手段,开展事前事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。
审计经理工作职责 2
职责:
1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;
2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;
3、负责部门财务报表分析工作;
4、上级安排的其他工作。
任职要求:
1、财务审计或财务管理相关工作经验3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计经验或大型企业财务审计管理经验者;
2、大学本科相关专业毕业,性别不限;
3、适应项目出差,每月约1周;
4、有一定的项目管理能力。
审计经理工作职责 3
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、督促审计结论和建议的'落实,向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
审计经理工作职责 4
1、负责集团审计及内控相关管理制度的建设及完善工作;
2、负责制定和实施集团审计工作计划;
3、负责组织集团各公司、各项目的专项审计及内部财务审计工作并定期出具审计报告;
4、负责涉及诉讼、仲裁、复议、听证、公证、鉴证等诉讼或非诉讼事务;
5、负责审查公司经济合同;参与招投标工作,审核招投标法律文书;
6、负责为重要经营决策和重大经济活动提出法律意见;
7、负责本部门员工业务技能培训和绩效考核工作;
8、参与制订公司规章制度,从法律层面审查其合法、合规性;
9、参与审核项目公司的'预算、概算和结算工作;
10、对集团各工程项目结算审计中付款情况的复核;
11、对集团工程合同、大型设备及物资采购合同的复核;
12、负责提供与公司经营管理有关的法律咨询。
审计经理工作职责 5
1、协助项目经理参与审计工作,收集和整理与工作有关的法律、法规、政策等文件
2、识别、收集和整理审计底稿,及时汇报报告初稿和正式稿给项目负责人,
3、保管项目资料,项目结束时及时移交项目资料及底稿,整理装订工作底稿,
4、定期向上级汇报工作进度及项目过程中的问题
5、按照公司要求按期发送工作日志
6、参加员工内部培训,做好学习笔记,不断提升自身业务能力
7、完成上级交办的`其他工作
审计经理工作职责 6
1、定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;
2、在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。包括但不限于制定审计方案、非现场风险数据分析、现场审计工作、问题沟通、整改方案的确定及定期监控相关风险数据等,形成风险闭环的持续管理工作;
3、配合外审团队在IFRS报表审计过程中的IT审计及内控有效性测试对接工作;
4、参与部门制度修订,保证公司各业务制度的`逻辑性及有效性;
5、根据内审部SOP编写项目工作底稿,记录发现的问题和证据;对问题进行分析并提出切合实际而有效的管理建议;
6、遵循内审道德标准、专业标准,以及部门内部工作程序和方法执行具体审计和咨询项目程序;
7、与各业务部门和职能部门的各级人员等中介机构的协调与沟通;
审计经理工作职责 7
职责:
1、参与制定公司内部审计管理办法和规章制度;根据公司业务发展要求,编制项目年度审计计划、审计工作程序等的制定及完善工作;
2、对公司项目工程进行合规性审计(投资立项及前期费用、工程设计、招投标、合同管理、工程施工、物资管理、竣工验收、工程结算决算、工程项目档案管理),并出具审计报告;
3、对建设项目的反舞弊、反腐败及合规性进行重点审计;
4、跟进审计结果的落实整改情况,对所发现的审计问题提出整改措施并负责进行后续审计工作。
任职要求:
1、工程管理、工程造价或会计财务类等专业本科以上学历;
2、熟悉各类审计法规及要求;
3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程类审计经验;
4、清晰严谨的'思路,良好的表达和沟通能力,扎实的写作能力;
5、坚持原则、忠诚、诚信,较强的问题分析和问题解决能力;
6、服务过大型的事务所或大型企业为佳。
审计经理工作职责 8
1、拟定并制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
审计经理工作职责 9
1、负责集团审计管理工作,建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系;
2、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的.解决,并及时将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况;
3、梳理公司制度和业务流程,保证各制度、流程的合规性;
4、制定并执行内审计划,拟定内审方案,起草内审报告和管理建议书等;
5、对总部各部门、各城市子公司进行定期内部审计,帮助发现问题、提升管理水平;
6、完成上级领导分配的其它工作。
审计经理工作职责 10
1、根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;
2、负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、负责对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
4、负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
6、负责执行对于审计发现的.整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
审计经理工作职责 11
1、遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,协助部门完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;
2、根据内部审计管理需要,协助制定相关审计制度,促使审计工作规范化;
3、根据内部审计计划,参与对子公司经营成果、各项财务收支、专项资金的核算和使用、财务预算、会计核算规范情况进行审计,搜集审计证据及编制审计报告,确保审计工作按时完成;
4、根据内部审计要求,指导并监督被审计部门整改工作,确保审计整改落实到位;
5、完成部门领导安排的其他事项。
审计经理工作职责 12
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;
2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;
3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;
4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;
5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;
6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;
7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;
8、确保审计团队的人员充足且具备必要的'审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。
审计经理工作职责 13
1、食材、物料采购审计;
2、工程项目预(概)算及决算审计;
3、设备投资审计,对设备投资的决策过程、招投标制度的`拟定、执行内部审计监督;
4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;
5、公司指定项目的审计;
8、领导安排的其他工作。
审计经理工作职责 14
职责:
(1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。
(2)完成总裁布置的各类审计任务,出具审计通知、审计方案、审计报告、审计意见书等各类审计文书;
(3)主持、组织、参与、指导、监督全国范围内所有分、子公司和事业部的`各项审计工作;
(4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的整改落实情况;
(5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;
(6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;
(7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。
任职资格:
(1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。
(2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。
(3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。
(4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。
(5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。
(6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。
审计经理工作职责 15
1、审核公司及各子公司的'财务账目,年度报告,账本和会计报表;
2、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;
3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;
5、负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;
6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。
审计经理工作职责 16
1、依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的.内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
2、组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;
3、组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;
4、编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;
5、做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;
6、承办公司领导交办的其他工作。
审计经理工作职责 17
1)协助中心总监按照国家有关法律法规、审计法规拟定公司审计实施细则;
2)协助中心总监根据教育集团的战略目标、工作目标编制年度审计计划,提交主席或审计委员会审批,并组织实施;
3)组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性问题,分析原因、寻找对策,并及时的反映至相关管理层,为管理层的决策提供一定的依据;
5)负责监督审计建议的执行情况,并定期进行汇总报告,确保整改效果满足管理层要求;
6)协助中心总监参与公司重大项目、重大决策及重大经济合同的的`审计活动;
7)负责公司内审方面的咨询工作,为集团各部门提供咨询活动;
8)配合外部审计机构开展工作,协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。
审计经理工作职责 18
1、负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,建立健全各项内控制度;
2、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;
3、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的'解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况;
4、监督公司各项制度、流程的运执行情况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在危险;
5、制订年度审计计划,组织开展内控审计、财务审计、专项审计等;
6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密关系。
审计经理工作职责 19
1、参与各项目整体工程计划审核及监督实施,监督项目工程专项进度计划的编制、实施、跟踪、反馈;
2、参与工程巡检、联检,形成巡检联检报告,督促项目对检查问题(质量、进度、安全、技术、经济性)进行整改,并形成工程案例库;
3、参与程管理制度、流程、标准、指引文件的.编制,促进公司技术平台搭建完善,负责工程管理技术标准在项目的推行;
4、学习新材料、新工艺、新规范、新政策,组织参与技术标准推广培训;
5、招标配合工作,审核相关招标文件和合同,参与技术标评审,提出入围单位资格审查要求;
6、设计变更、工程洽商的审核工作。
审计经理工作职责 20
1、制定和完善业务风险控制体系及相关流程,建立风险评估、监控、预警和预防机制。
2、协助投资部门完成投资前期项目的全面调整。
3、制定审计部门工作计划,落实年度审计工作具体计划,按计划及时完成审计测试、报告、整改跟踪工作。
4、建立健全内部控制和审计管理体系,参与制定公司内部控制和审计管理计划、制度和流程。
5、负责公司的'日常经营管理审计、专项审计、价值审计、财务审计等。
6、负责公司项目投资和可行性专项审计,以及公司年中、年终财务状况的检查。
7、负责编制审计报告、审计建议,向公司提供建议意见,完成内外审计的协调沟通。
8、能够提出切实可行的审计建议和措施,督促审计结论和建议的落实,跟踪公司内部审计问题,
审计经理工作职责 21
1、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿
2、根据审计工作底稿,编写相关的审计报告、整改意见及审计建议
3、对审计中发现的`问题及时和相关人员进行沟通、确认
4、对被审计单位整改情况进行后续跟踪
5、负责审计资料的收集、整理、上报归档工作
6、完成领导交办的其他工作
7、保守公司商业秘密
审计经理工作职责 22
1、IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的`管理建议和解决方案;
2、能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计,IT系统审计,数据分析等;
3、对财务审计,流程审计,专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;
4、完成对IT风险管理控制,内部控制创建或优化的相关工作。
审计经理工作职责 23
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划;
5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;
6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;
审计经理工作职责 24
1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的.审计。
2、独立承担中型项目的资料汇编及合并工作。
3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。
4、对项目进行质量控制,识别,重视并解决发现问题。
5、保持与客户良好的沟通。
审计经理工作职责 25
1、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;
2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确;
3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;
4、对工程内控制度、流程审计的`合理性、有效性进行审计评价;
5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议;
6、负责完成领导交办的其他工作。
审计经理工作职责 26
1、对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。
2、对突发的`风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。
3、开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。
4、针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。
5、督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。
6、配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。
7、根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,
审计经理工作职责 27
职责:
1、制定年度审计工作计划;
2、公司内部管理体系的检查及优化;
3、负责内审工作的落实,具体分类为内部管理和经营效益的审计及内控管理审计;
4、编制审计方案,控制审计实施过程的`进度与质量;
5、审定审计证据、审计底稿,编写和发布审计报告;
6、组织跟踪督促审计整改意见的落实,实施后续跟踪审计;
7、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,审计、财务、会计、法律或项目工程管理、工程造价等房地产相关专业;
2、具备审计专业技术资格证书、中级会计师证(项目管理师职业资格证书、造价工程师执业资格证书优先);
3、具备5年以上大企业内部审计监察工作经验;
4、沟通能力强、监控能力强,风险意识和洞察力强,有良好的组织协调能力和团队合作能力。
审计经理工作职责 28
职责:
1、负责对在建工程进行不定期审计;
2、负责对项目招标和采购过程、合同、变更和签证等进行不定期审计;
3、负责对重大项目的合规性跟踪审计,其他项目的报备抽查审计;
4、负责对集团重大项目的.概算、预算的合理性、合规性进行不定期审计;
5、负责对工程结算进行二审,对工程审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪复检;
6、接受关于工程质量的投诉,并组织专项小组进行审计;
7、协助部门总经理完成相关专项审计工作,对外部审计等咨询机构的联系及维护。
任职要求:
1、本科或以上学历,审计或工程管理等相关专业,5年以上大型房地产企业内部审计管理工作经验;
2、熟悉房地产开发与管理相关流程与规章制度,对工程管理各个方面有深入的了解和认识;
3、具有一定的组织协调能力,熟练掌握日常办公软件。
审计经理工作职责 29
1. 制度建设与优化:
完善和优化集团及公司的内部审计制度和流程,确保其符合最新的法律法规和行业标准。
制定和更新公司的审计规范和管理制度,并监督其实施情况。
2. 审计计划与执行:
根据公司整体战略规划,制定年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查和总结。
组织和实施公司及下属单位的内部审计工作,包括财务审计、内控审计、专项审计等。
3. 审计报告与整改:
编写内部审计报告,对审计发现的问题进行客观描述,并提出处理意见和建议。
跟踪审计发现问题的.整改情况,确保被审计单位采取有效措施进行整改。
4. 风险管理:
对公司经营管理中的潜在风险进行识别和评估,提出风险防范和应对措施。
协助公司完成对拟收购、转让等项目的专项审计、资产评估和尽职调查工作。
5. 协调与沟通:
协调审计部门与公司其他部门、子公司和分公司的工作关系。
与上级主管单位、政府部门、会计师事务所等保持密切沟通与合作,确保审计工作的顺利进行。
6. 团队管理与培训:
对审计人员进行有效管理、指导和培训,提高审计团队的整体素质和工作效率。
定期组织审计人员进行业务学习和培训,不断提升其专业能力和服务水平。
审计经理工作职责 30
1. 内控体系搭建与监督:
根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划。
对公司内控工作流程与制度的执行进行监控,确保其得到有效执行。
2. 审计项目实施:
根据年度审计计划,组织实施各项审计项目,包括财务审计、工程审计、流程审计等。
对审计项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核。
3. 审计报告与决策支持:
编写审计报告,对审计结果进行客观描述和分析,提出改进建议和处理意见。
参与公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动,为公司决策提供审计依据。
4. 风险管理与预防:
识别和分析公司业务流程中的.潜在风险,提出风险防范措施。
主管公司舞弊、渎职案件的调查及预防工作,确保公司资产的安全和完整。
5. 外部沟通与协调:
与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密关系,确保审计工作的顺利进行。
协调外部审计机构对公司进行审计,并协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。
6. 其他工作:
完成领导交办的其他审计、内控工作,确保审计部门的工作与公司整体战略目标保持一致。
参与公司业务流程或制度的改进工作,提出优化建议。
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