出纳人员工作职责

时间:2023-06-27 11:05:46 工作职责 我要投稿

出纳人员工作职责

出纳人员工作职责1

  1、负责协助应收账款的对账、催收,按照公司要求每周出具应收报表;

出纳人员工作职责

  2、按照公司会计制度完成应收模块的'相关账务处理;

  3、妥善装订及保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料;

  4、协助上级领导编制各类报表,管理各类财务文件;

  5、根据公司开票制度,准确无误的开具增值税发票;

  6、完成领导交办的其他事情。

出纳人员工作职责2

  1、办理现金收付和各类银行结算业务;

  2、登记现金及银行存款日记账;

  3、保管库存现金和各种有价证券;

  4、及时做好银行对账工作;

  5、填制现金银行收付款凭证;

  6、配合会计做好各种账务处理;

  7、开银行承兑汇票;

  8、员工工资发放。

出纳人员工作职责3

  1、负责公司及下属公司日常账务处理工作,有效地监督检查财务制度,及执行情况;

  2、负责各类财务报表的.编制,保证财务信息的正确性;

  3、负责应收账款、应付账款等其他会计科目的管理和核算;

  4、负责完成公司各项税务工作;

  5、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜;

  6、完成领导交办或临时委派的其他工作。

出纳人员工作职责4

  1.现金收支及管理,相关单据的填制及登载工作;

  2.与银行相关事务。银行存款收支及管理,银行票据的`保管/开具/存取/登账,银行回单、税票、社保票等原始单据的打印,月末与银行进行账务核对工作,外币收付汇业务等;

  3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。

  4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

  5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。

  6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

  7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。

出纳人员工作职责5

  1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的`沟通能力、团队精神。

出纳人员工作职责6

  一、按规定每日登记现金日记账。

  二、根据记账凭证收付现金。

  三、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

  四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  五、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

  六、负责代理记账单位出纳工作

  七、完成科领导交办的其他任务。

出纳人员工作职责7

  1、认真执行财务制度,负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的.月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

  2、努力熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付时每一张单据凭证,做到经手的每一笔收付都符合制度规定。

  3、认真执行现金管理制度,每天结帐,超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

  4、提高警惕,保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。

  5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算,做到准确及时。

  6、负责全校的财产总帐,做好财务室的档案工作。

  7、做好总务主任安排的其他工作。

出纳人员工作职责8

  1、原材料、低值易耗品和其它物料监控;

  2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定;

  3、计算产品成成本;

  4、进行产品成本分析,寻找产品成本节约空间;

  5、编制成本报表,为管理层提出成本改进简易;

  6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整;

  7、与成本相关的管理工作;

出纳人员工作职责9

  1、负责员工报销及备用金管理,办理现金收、付款业务,妥善保管所有有效单据、支票等资金往来票证,严格把关收付款原则要求;

  2、严格审核报销审批手续是否齐全,所附单证是否合理有效,支出是否合理、根据公司财务制度严格审核费用开支;

  3、及时准确传递费用报销单做到及时、准确不积压等,严格执行职业操守,公正严明;

  4、每月收集和编制财务需要的各收入、支出、成本相关报表,保证各项报表准确无误,及时上报给上级领导审核处理;

  5、跟催回单及收付款申请,发票开具、收回、勾选、上传、对账等工作,做到准确、及时、反馈;

  6、定期召开和分析财务状况,反馈存在问题,分析提出风险度及有效方法,其他财务相关工作;

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