审计主要工作职责(精选28篇)
随着社会一步步向前发展,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?下面是小编为大家整理的审计主要工作职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
审计主要工作职责 1
职责:
1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;
2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;
3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;
4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;
5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;
6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;
7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;
8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;
9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;
10、领导交代的其他工作。
任职条件:
1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;
2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;
3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;
5、较强的'组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;
6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。
审计主要工作职责 2
1、负责收集、整理、汇总公司的运营收入各项数据,建立和健全统计台帐,并上报运营数据统计表;
2、提出分析报告,根据报表分析问题点,找出根本原因,确保每日报表数据的正确性,为领导决策提供数据支持;
3、做好统计资料的`保密归档工作,结合统计指标体系,完善和改进统计方法;
4、完成部门经理交代的其他工作。
审计主要工作职责 3
职责:
1、制定年度审计工作计划;
2、公司内部管理体系的检查及优化;
3、负责内审工作的`落实,具体分类为内部管理和经营效益的审计及内控管理审计;
4、编制审计方案,控制审计实施过程的进度与质量;
5、审定审计证据、审计底稿,编写和发布审计报告;
6、组织跟踪督促审计整改意见的落实,实施后续跟踪审计;
7、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,审计、财务、会计、法律或项目工程管理、工程造价等房地产相关专业;
2、具备审计专业技术资格证书、中级会计师证(项目管理师职业资格证书、造价工程师执业资格证书优先);
3、具备5年以上大企业内部审计监察工作经验;
4、沟通能力强、监控能力强,风险意识和洞察力强,有良好的组织协调能力和团队合作能力。
审计主要工作职责 4
职责:
1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;
2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;
3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;
4、协助经理完成年报等外部审计工作;
5、负责审计资料的归档和保管工作;
6、完成领导安排的`其它工作。
任职要求:
1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;
2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;
3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;
4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;
审计主要工作职责 5
职责:
1. 项目审计:对包括设计工艺、工程管理、成本控制、招标采购及其他项目管理事项进行审计;
2. 职能审计:包括成本控制、供应链招采等板块进行审计,检查评估成本控制(含预算制订、过程控制及结算流程等)的有效性以及供应链招采的合规性、流程设置合理性及价格合理性等。
3. 子公司审计:对设计公司、装备公司等进行审计,检查设计公司图纸设计流程规范及效率,评估装备公司工艺风险、决策、运用等流程及生产流程的有效性等。
4. 整改落实:对于上述审计发现事项,提出有效可行的整改措施并监督落实。如有发现价格或工程量虚高,协助配合相关部门落实与供应商的.处理。
5. 舞弊调查:以严谨认真的态度开展舞弊调查,有效取证,根据制度提出处理意见;
6. 风控:实施风险监控,通过事中审计及时发现管理漏洞,并提出可行的改善措施。
任职要求:
1. 有审计相关工作经验5-20xx年,必须具备施工行业相关工作经验;
2. 熟悉工程审计,包括工程造价审核及图纸规范性等知识,了解治水工艺优先;
3. 了解监察工作方法及流程,具备监察类检查取证技术;
4. 对项目管理有一定认识,能有效识别风险环节;
5. 具备工程建造师或造价师职称优先。
审计主要工作职责 6
1、根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;
2、负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、负责对公司基本建设投资重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
4、负责对审计工作中发现的`问题提供合理建议及监督;
5、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
审计主要工作职责 7
1、协助完成年度责任目标的完成;
2、负责组织对公司及其所属单位进行年度,半年度及季度考核;
3、协助完成公司所属项目的竣工审计;
4、完成公司所投资的子公司的'年度审计;
5、负责完成公司领导干部的离任审计;
6、协助上级完成专项审计工作;
7、协助制定审计制度和相关规定;
8、负责完成董事会及上级领导临时安排的其他审计工作。
审计主要工作职责 8
1、参与执行各类型审计业务;
2、独立承担小型项目的审计工作;
3、负责编制审计业务工作底稿;
4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;
5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
6、协助审计经理准备审计资料,在审计经理的指导下完成现场审计工作,整理、归档审计工作底稿,撰写审计报告;
7、助审计经理执行审计现场工作,汇总、整理、装订审计档案,草拟报告;
8、听从主审人员安排,完成审计工作。
审计主要工作职责 9
职责:
1.负责工程审计项目的计划制定、在工程项目各环节发现问题并提出审计意见、撰写专项审计报告,沟通并跟踪整改落实;
2.跟踪和监督工程项目招标评标过程,审核招标过程文件;
3.负责与外部跟踪审计、结算审计单位对接审计工作,对外审工作过程和结果进行监督管理,并完成公司内部小额工程项目结算审计工作;
4.审核预、结算资料中的工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误,并初步核定工程造价。
5.评审相关工程项目公司制度文件并有效检查制度文件执行情况。
职位要求 :
1.工程安装相关专业全日制本科及以上学历,具有造价相关专业证书优先;
2.5年以上工程审计或造价咨询机构工作经验;
3.了解工程项目立项至项目结束各阶段主要工作内容,有各阶段专项审计经验更佳;
4.熟悉施工现场工作流程和环节,能熟练使用常用造价软件、理解图纸及各类工程相关资料;
5.工作富有责任心,能吃苦耐劳,有良好的.职业道德和敬业精神,有良好的沟通表达能力。
审计主要工作职责 10
1、根据工程招标项目安排,监督工程项目开标工作;
2、根据中标通知书审核施工合同、监理合同等工程建设合同文件;
3、根据施工合同、监理合同实施过程管理审计;参加工程管理过程的各种会议,掌握会议内容和会议决定,形成自己的`工程档案和记录;收集过程中的所有资料,特别是涉及进度控制、投资控制方面的资料;
4、审核进度支付;参加工程中间验收和竣工验收、监督工程计量;
5、组织公司工程地方材料的市场调查;协助制定工程地方材料价格。
审计主要工作职责 11
职责:
1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;
2、对地产集团的项目工程管理业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
5、对地产集团项目工程管理业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;
6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;
9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;
11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作手册的编制;
12、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备20xx年左右的工程审计工作经验,同时具有知名地产企业、施工企业和造价事务所工程审计工作经验者优先;
2、工程师中级及以上职称,或持有建造师、造价师等相关资格;
3、熟悉房地产开发过程中工程施工工艺、规范,熟悉广联达等各类预结算软件操作;或房地产开发工程各关键节点控制、国家工程管理相关规范与标准;
4、良好的'数据敏感度,对造价指标、价格信息或工程现场质量指标等数据有纠错能力;
5、熟悉地产企业的项目工程运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的项目工程成本管控、或工程管控等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;
6、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。
7、工程、造价类相关专业。
审计主要工作职责 12
1、参与执行各类型审计业务;
2、独立承担小型项目的审计工作;
3、负责编制审计业务工作底稿;
4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;
5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。
审计主要工作职责 13
1、内控管理体系的建设
1)建立健全公司各项规章制度、描述各业务流程,健全控制活动,推进制度体系建设
2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等
3)针对发现的.业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。
4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。
5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。
2、资金风险防控
1)负责完善集团资金管理制度与规范。
2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案。
3、整体风险把控和汇报分析。
1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等。
2)团队内部培训内控知识,落实内控工具使用;公司层面组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立。
审计主要工作职责 14
职责:
1、依据安排执行工程审计工作,并出具审计报告及审计意见
2、依据审计权责,抽查或全面审核集团及下属子公司工程借宿那、联系单
3、参与实施工程建设方面的专项审计工作,对工程类业务进行抽查和监督
4、监督集团及下属公司工程管理过程中招投标、设计变更、签证管理、项目质量、进度、成本控制等工程管理情况,行程审计报告,提出可操作的整改建议并监督落实
任职要求:
1、工程造价相关专业大学本科及以上学历,具有注册造价工程师或一级建造师职业资格
2、具备5年以上相关工作经验,掌握常规的工程审计流程及方法,掌握招投标、项目采购、工程变更、预结算等相关业务知识和流程
3、具有优秀的`职业道德和操守
4、具有较好的团队合作能力、分析判断能力、文字表达能力、沟通能力,适应出差
审计主要工作职责 15
1、根据公司发展战略,于年底制订下一年度部门年度总目标,形成目标责任制,并下达至各下属企业;
2、按计划开展各项审计工作,调查管理人员的违纪行为并提出处理意见;
3、对工程项目进行预决算审计,降低公司成本费用;
4、对重大招投标项目及工程物资设备的采购做好过程监督,提高透明度;
5、分析汇总审计出来的'问题;
6、协调好部门内部及相关部门的工作,保证审计工作顺利的开展。
审计主要工作职责 16
岗位职责:
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格:
1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的'全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
审计主要工作职责 17
职责
1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础;
2、负责审查施工图纸,参加图纸会审和技术交底,依据其记录进行预算调整;
3、协助领导做好工程项目的`立项申报,组织招投标,开工前的报批及竣工后的验收工作;
4、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算审计工作,并报领导签字认可;
5、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打好基础。
任职资格
1、工程造价、审计、会计、工民建等专业本科以上学历;
2、具有造价、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
审计主要工作职责 18
职责:
根据公司工程业务的实际情况,有重点的选择工程项目控制要点开展专项检查、审计工作,制定年度工程项目审计计划报经部门负责人审批,经批准后制定项目实施计划并执行。
对工程造价中的材料进行询价、监督、审核。
适时的勘验现场,进行现场测量记录,负责工程审计项目全过程(包括工程变更、进度款支付、阶段性验收、竣工验收等工作)跟踪审计工作,检查合同或协议的执行情况。
定期对制度、流程的执行情况进行检查,并审核工程项目进度款申报及结算资料。
对工程预算费用执行情况的`进行审计。
审计过程中发现的问题,需要进行分析与反馈,提出改进和提高的合理化建议。
完成公司领导交待的其它相关任务。
任职要求:
1、工程技术、工程管理、工程经济等相关专业大专及以上学历,具有大型商场、SHOPPING MALL工程监理经验者优先。
2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景。
3、熟悉建筑法及相关法律、法规,熟悉工程投资控制、工程造价及建筑施工管理知识。
4、有独立编制工程预算,独立完成专业工程项目内审的工作经验,熟悉工程项目管理的关键流程。
5、具有良好的沟通能力、协调能力、应变能力及团队精神;
6、处事公正、公平,原则性强,能承受较大压力,良好的职业道德和团队协作精神。
审计主要工作职责 19
1、协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。
2、 按总部领导要求,实施对各公司的'财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。
3、 编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。
4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。
审计主要工作职责 20
1、根据部门年度审计工作计划,对各职能部门的内控体系、子公司的经营管理、财务收支等方面开展专项审计;
2、依据审计项目计划及项目领导的指示,收集与本项目审计相关的资料,做好审计准备,确保审计工作顺利开展;
3、围绕审计目标,按规程实施审计,及时报告现场工作与方案不符情况,确保审计内容符合实际;
4、收集审计证据,编制审计工作底稿,给出初步的审计评价或审计意见,确保达成审计预期目的.;
5、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议,跟踪落实被审单位的审计整改措施;
审计主要工作职责 21
职责:
(1)在部门领导的直接领导下实施对项目工程预算管理工作,直接对部门领导负责;
(2)认真贯彻执行公司的各项管理规章制度,协助部门领导建立健全项目部各项管理规章制度;
(3)负责项目编制工程的`.施工图预、结算及工料分析,管理工作;
(4)能协助财务进行成本核算;
(5)会掌握准确的市场价格和预算价格,及时调整预、结算;
(6)负责对分管项目工程的安装工程进度款的审查;
(7)负责对竣工验收工程资料的完备性、准确性及其整理、归档管理;
(8)负责完成各级领导交办的各项临时工作。
任职资格:
1、工程造价、工程管理等专业大专及以上学历;
2、1年及以上预算工作经验,,(需住工地)具备施工现场工作经验;
3、熟悉材料和工程造价动态;
4、熟悉现行工程造价规范及操作规程;
5、责任心强,工作严谨认真,有敬业精神,能吃苦耐劳。
审计主要工作职责 22
1、负责厂房内日常维修项目全过程管理和审核;
2、负责新建基建类工程的现场抽查工作
2、协助处理项目工程成本核算及预算造价审核等;
3、能够了解国家的.法律法规及有关工程造价的管理规定;
4、领导交代的其他审计工作
审计主要工作职责 23
职责:
1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。
2.审计集团各下属单位、部室等相关单位经营目标责任的履行情况。
3.集团各单位、部室主要负责人的离任审计。
4.审计集团各单位、部室内控制度的建立健全和执行情况。
5.组织做好基建、修缮工程等专项工作的财务概(预)算执行情况及决算情况的审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。
6.审计集团财务及各核算单位的.财务报表、财务预决算、资金管理与使用、固定资产管理等执行情况。
7.协助主管领导做好审计前的各项准备工作,做好审计记录、审计证据的收集和调查取证工作,并编制审计报告,提出审计意见和建议。
8.负责做好审计工作的档案管理工作。
9.领导交办的其他需要审计的事项。
任职要求:
1.会计、审计专业本科或以上学历,三年以上大中型企业财务审计工作经验;
2.熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策;
3.思维敏捷,有很强的组织、协调能力和文字表达能力;
4.具有极强的财务审计分析能力;
5.严守审计纪律,恪守审计职业道德。
审计主要工作职责 24
职责:
1.制订并完善工程审计方面的制度和流程,参与编制公司年度审计工作计划。
2.根据审计工作计划拟定工程审计项目实施方案并负责落实。
3.对本公司及其子公司的基建工程、土建维修、装修和重大技术改造、扩建、大修、检修等项目的立项、招标、概(预)算、决算和竣工交付使用进行审计监督,检查资料的真实性、完整性,工期和质量的管控情况,费用的.合理性、准确性,针对发现的问题,提出相关建议,并跟进整改情况。
4.收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,出具审计报告。
5. 负责资料归档,遵守审计职业道德和保密规定。
6. 领导交办的其他工作。
任职要求:
1. 工程类相关专业大专及以上学历,熟悉工程、造价、招投标、合同管理,具有预算员职业资格证、造价员资格证书优先。
2. 5年以上工程审计、预算造价、工厂管理、成本核算等相关工作经验,对各类技改、零星工程项目有比较系统的了解和实践经验。
3. 较强的沟通协调能力,优秀的分析问题、解决问题的能力。
4. 良好的独立工作能力、敬业精神和团队协作意识。
审计主要工作职责 25
职责:
1.根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;
2.负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;
3.对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;
4.根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;
5.采购价格的审核,采购成本控制;
6.负责部分子公司账务处理与纳税申报。
任职要求:
1.会计、审计相关专业,专科及以上学历
2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。
4.熟悉财务软件,WINDOWS相关操作,excel操作熟练。
4.品德高尚,原则性强,无不良嗜好。
审计主要工作职责 26
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。
3、财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的.数据报告分析;
4、 流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;
5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。
7、 风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;
8、其他:领导交办的其他工作事项。
审计主要工作职责 27
1、参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;
2、协助审计部长制订落实年度审计工作计划;
3、按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;
4、及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;
5、参加审计沟通会议,整理形成会议记录;
6、审计工作底稿和报告的`整理归档;
7、协助审计经理实施后续审计程序;
8、完成审计部长交办的其他工作事项。
审计主要工作职责 28
职责:
1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;
2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;
3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。
4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;
6、完成领导交办的'其他工作。
岗位要求:
1、年龄要求25-35岁之间,大专及以上学历,相关专业;
2、工作经验 六年以上土建、建安、造价工作经验,具有大型集团工程审计部、工程项目管理、工程造价咨询公司或工业建筑工程建设审计经验,一级建筑师证或者注册造价师证优先;
3、熟悉工程建筑领域相关法规法规、图集规范、清单定额,专业过硬,执行能力强;
4、熟练使用电脑、办公软件、相关行业软件(广联达、智多星、CAD等);
5、个性特征,作风正派,遵纪守法,有较强的责任心;
6、其它要求 能适应不定期出差,无不良嗜好。
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