审计专员的工作职责
审计专员的工作职责1
1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;
2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;
3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;
4、完成领导安排的其他工作。
审计专员的工作职责2
1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;
2、对学术会议、科室会等业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;
3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。
4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;
5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;
6、负责审核各部门提交的合同、协议,往来函件,以及对外的法律文书;
7、领导安排的相关工作。
审计专员的工作职责3
1、根据公司年度审计计划对公司财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计;
2、参加审计公司经济业务的预算执行情况,提出相关审计建议;
3、负责公司财务日常监控与审计管理工作;
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、参加公司舞弊、渎职案件调查及审计工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作
审计专员的工作职责4
1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;
2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;
3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。
4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告
5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。
6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;
7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;
8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;
9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。
10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。
11、参与公司定期、不定期的盘点工作。
12、完成领导交办的其他工作。
审计专员的工作职责5
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。
3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
审计专员的工作职责6
1.对下属子(分)公司财务核算、内部经营管理的规范性进行审计;
2.负责对审计工作方案、工作底稿编制,并按规定程序草拟审计报告负责草拟审计报告;
3.负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及。
审计专员的工作职责7
1、作为项目负责人,制定合理的审计计划,负责完成大中型审计项目的工作,包括出具审计报告或其他鉴证报告;
2、撰写业务服务建议书(投标文件),配合报价服务;
3、具备相当深度和广度的专业知识,对项目组成员进行必要的指导、培训、监督和考核;
4、对审计项目进行详细复核,负责项目的风险控制和质量控制;
5、合伙人安排的其他任务。
审计专员的工作职责8
职责:
1. 负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等;
2. 负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;
3. 负责每月10号前完成本公司的报税事宜;
4. 负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;
5. 负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;
6. 负责完成香港公司的代理记账工作;
7. 全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;
8. 完成领导布置的其他工作;
任职要求:
1. 会计本科及以上学历, 持有会计从业资格证书或行政管理资质者优先 (同时需提供大学专业主要科目成绩单);
2. 具备一年以上行政管理的'工作经验(需提供工作经历证明);
3. 英语水平在六级以上;
4. 熟练使用Excel,Word等办公软件;
5. 中英文打字速度均在良好水平线以上;
6. 为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主动有责任心;
审计专员的工作职责9
1.制定内审计划;
2.获取审计原始资料;
3.按审计内容分工审计检查工作;
4.完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;
5.出具内审报告;
6.与被审计单位、相关领导沟通整改事项;
7.审查整改事项;
8.完成领导交代的其他工作。
审计专员的工作职责10
1.负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;
2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;
3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;
4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;
5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。
审计专员的工作职责11
1.负责公司审计项目的执行工作;
2.对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;
3.编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;
4.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
5.协助上级领导进行制定财务审计工作计划。
审计专员的工作职责12
1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;
2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;
3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,配合外审工作;
4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的预算及执行情况进行审计与监督;
5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;
6、完成领导交办的其他工作。
审计专员的工作职责13
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。
3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
4、各项成本费用支出的稽核。
5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。
审计专员的工作职责14
1、能独立完成各类企业的年报、专项等审计业务;
2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;
3、编写审计报告,收集、取得和整理审计证据及资料;
4、审计过程中与相关部门的有效协调与沟通;
5、完成项目经理交办的其他事宜。
审计专员的工作职责15
1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议
2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项
3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核
4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核
5、负责报价系统数据的准确性稽核
6、负责50万以上重大项目稽核
7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核
8、执行上级交代的其他事项
审计专员的工作职责16
1、根据年度计划,对公司及其子公司的经营管理、财务状况进行确认或咨询服务;
2、负责公司业务环节各项风控措施具体落实,优化相应的审核制度和流程;
3、独立或协助审计项目及尽职调查,根据发现的问题,提出改善的意见和建议,并撰写相应书面的风险审查意见或审计报告;
4、完成上级领导临时交办的其他工作。
审计专员的工作职责17
1、协助制定完善内部审计管理制度;
2、协助制定年度审计计划;
3、制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;
4、评审集团内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查集团及下属子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为集团优化管理提出审计意见和建议;
5、公司高管的离任审计;
6、完成领导安排的其他工作。
审计专员的工作职责18
(1)在项目经理的指导和监督下实施审计工作,收集、整理审计资料,编写审计工作底稿;
(2)协助项目经理编制审计报告,披露问题,提出风险分析和管理建议;
(3)完成审计项目报告装订、档案归档等工作;
(4)在项目经理的指导下,及时完成交办的其他各项工作任务。
审计专员的工作职责19
1、独立进行公司日常的审计监察工作并负责出具报告或通报。
2、在审计监察过程中提出合理化建议并负责跟踪相关部门落实情况。
3、监督、检查公司规章制度的落实情况;
4、对于完善公司审计监察工作流程提出合理化建议。
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