审计岗位职责描述
在学习、工作、生活中,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的审计岗位职责描述,仅供参考,欢迎大家阅读。
审计岗位职责描述1
1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的.审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。
2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的合规风险,出具合规意见,制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。
3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设;
4、制定公司各项审计管理规范,编制具体审计工作计划,并组织开展和监督落实;
5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益
6、参与编制内部审计计划及审计实施方案
审计岗位职责描述2
1、根据业务场景,制定相应的省分公司审计流程;
2、完成审计实际测试等相关任务;
3、持续进行审计发现的整改追踪(持续跟踪整改情况);
4、协助完成省公司内部控制评估工作;
5、完成上级交办的其他工作。
审计岗位职责描述3
1、协助参与制订审计计划与审计实施方案;
2、客观、公正、准确的实施各项审计程序;
3、参与执行各类型审计业务,主要政府事业单位审计;
4、负责编制审计业务工作底稿;
5、协调审计过程中的客户关系,并定期向项目负责人反馈;
6、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;
7、负责利用审计方法帮助客户实现业务目标、减少企业风险。
审计岗位职责描述4
1.根据审计计划和集团董事局要求,对公司及各分子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计,发现财务和经营管理上的问题和风险,提出有针对性建议,形成审计报告;
2.负责组织完成上市公司每季度的例行审计以及对接召开与例行审计相关的审计委员会工作;
3.根据工作安排对离职高管人员进行离任审计;
4.对相关审计资料、文件进行归档管理;
审计岗位职责描述5
1、对公司治理、经营状况、风险管理和内部控制过程等进行审计;
2、制定内部监察审计各项规章制度、程序、方案等,编制年度内部监察审计工作计划;
3、对公司经营管理活动及有关人员的经营管理行为实施监督。
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