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医院财务管理自查报告
在现在社会,报告的使用频率呈上升趋势,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么大家知道标准正式的报告格式吗?以下是小编整理的医院财务管理自查报告,仅供参考,大家一起来看看吧。
根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定,并参照财政局《关于开展XX年度会计监督检查工作的通知》要求,结合医院内部审计及外部审计检查实际情况,对本单位的财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、组织领导为确保此次自查工作顺利进行,XX年xx月xx日收到xxx财政局闺通知后,医院及时成立了以总会计师为组长的蒂自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。
二、自查时间XX年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式自查小组成员参照财政局《乙关于开展XX年度会计监督检查工作的通知》邢逐条对照,采取账簿报表查阅和单据抽查等方酱式。
四、自查结果按照州财政局《关于开何展XX年度会计监督检暂查工作的通知》的要求,医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查,对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内板部财务管理制度的建立纪健全和执行情况进行了谴自查。
财务收支和财务管理方面
1、医院所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留逃、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收蜂合法合规,无乱收费、像乱罚款和截留非税收入稽的行为。
4、认真执行收支两条线的政策映,无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认羊真执行规范津补贴政策堂,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违切规处国有资产、截留扬处收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算,无“尽账外账”和“小金库”镇。
会计核算和会计报告磅方面我单位依法建立账簿,不存在账外账正,不存在私设小金库行为,一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编历制符合《会计基础工作规范》的要求,签字齐郑全,定期装订,专人保凭管,原始单据完整合法肄,不存在造假行为;发十生经济业务时及时入账,做到日清月结;由专人负责编制会计报表,财务报告符合要求,做份到数字真实、计算准确陈、内容完整、说明清楚或。内部控制和档案管理各方面财务人员具有明确的岗位职责,岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分杨离,相互制约。会计档案的保管由专人保管,有专门的会计档案柜,会计档案按年度,分别存放在不同的文件柜当渭中,并加锁确保安全。
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